正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(単位 : 円)
科     目 当年度 前年度 増減
T一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     @基本財産運用益      
      基本財産受取利息 61,750 63,167 -1,417
     A特定資産運用益      
      特定資産受取利息 2 2 0
     B拠出金      
      受取拠出金 11,460,000 12,540,000 -1,080,000
     C受取会費      
      受取会費 1,240,000 1,280,000 -40,000
     D雑収益      
      受取利息 103 89 14
      雑収益      
    経常収益計 12,761,855 13,883,258 -1,121,403
  (2)経常費用      
     @事業費 11,007,787 9,077,027 1,930,760
       国際交流援助費(支払助成金) 600,000 0 600,000
       産学交流援助費(支払助成金) 100,000 100,000 0
       学術研究援助費(支払助成金) 0 0 0
       外国人学生就学援助費 0 0 0
       雑費 10,033 9,610 423
       協議会等分担金援助費 0 0 0
       クラブ活動指導・監督費 0 0 0
       クラブ活動当番校経費 0 0 0
       クラブ活動援助費 0 0 0
       学園祭等援助費 0 0 0
       学生懇談会費 0 0 0
       学生災害安全対策費 3,408,304 2,448,719 959,585
       学生災害対応補助費 650,980 703,780 -52,800
       学生災害渉外費 0 10,000 -10,000
       学生レクレーション用具購入費 50,550 50,000 550
       教育援助費 407,000 107,000 300,000
       就職斡旋援助費 1,554,420 1,075,880 478,540
       学生研修費 1,351,000 1,309,000 42,000
       教職員研修援助費 416,200 292.460 123,740
       広報活動援助費 898,480 1,318,880 -420,400
       渉外交際費 0 0 0
       役員報酬 367,998 367,440 558
       事務職員給料手当 656,008 654,070 1,938
       退職給付費用 18,000 18,000 0
       福利厚生費 41,064 36,462 4,602
       通信運搬費 118,872 123,286 -4,414
       消耗品費 67,418 58,962 8,456
       印刷製本費 119,724 220,704 -100,980
       光熱水費 24,660 20,450 4,210
       賃借料 147,076 152,324 -5,248
     A管理費 1,431,168 1,375,218 55,950
       役員報酬 370,332 339,960 30,372
       事務職員給料手当 437,340 436,047 1,293
       退職給付費用 12,000 12,000 0
       福利厚生費 27,376 24,308 3,068
       会議費 8,018 11,350 -3,332
       旅費交通費 76,630 58,300 18,330
       通信運搬費 79,249 82,192 -2,943
       消耗什器備品費 0 0 0
       消耗品費 44,948 39,310 5,638
       印刷製本費 79,816 76,736 3,080
       光熱水費 16,443 13,635 2,808
       賃借料 98,052 101,550 -3,498
       租税公課 21,000 21,000 0
       雑費 159,964 158,830 1,134
     経常費用計 12,438,955 10,452,245 1,986,710
       当期経常増減額 322,900 3,431,013 -3,108,113
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
     経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
     経常外費用計 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 322,900 3,431,013 -3,108,113
     一般正味財産期首残高 62,166,049 58,735,036 3,431,013
     一般正味財産期末残高 62,488,949 62,166,049 322,900
U指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 1,010,000 1,010,000 0
     指定正味財産期末残高 1,010,000 1,010,000 0
V正味財産期末残高 63,498,949 63,176,049 322,900



正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(単位 : 円)
科     目 予算額 実施事業等会計 その他会計 法人会計 決算額
T一般正味財産増減の部          
 1.経常増減の部          
  (1)経常収益          
     @基本財産運用益          
      基本財産受取利息 63,800 677 61,073   61,750
     A特定資産運用益          
      特定資産受取利息 0 0 2   2
     B拠出金          
      受取拠出金 12,000,000   11,460,000   11,460,000
     C受取会費          
      受取会費 1,300,000 1,240,000 0   1,240,000
     D雑収益          
      受取利息 200 12 91   103
      雑収益          
    経常収益計 13,364,000 1,240,689 11,521,166 0 12,761,855
  (2)経常費用          
     @事業費 11,756,600 1,490.443 9,517,344   11,007,787
       国際交流援助費(支払助成金) 490,000 600,000     600,000
       産学交流援助費(支払助成金) 350,000 100,000     100,000
       学術研究援助費(支払助成金) 0 0     0
       外国人学生就学援助費 0 0     0
       雑費 10,000 10,033     10,033
       協議会等分担金援助費 31,000   0   0
       クラブ活動指導・監督費 150,000   0   0
       クラブ活動当番校経費 30,000   0   0
       クラブ活動援助費 2,010,000   0   0
       学園祭等援助費 150,000   0   0
       学生懇談会費 10,000   0   0
       学生災害安全対策費 10,000   3,408,304   3,408,304
       学生災害対応補助費 660,000   650,980   650,980
       学生災害渉外費 10,000   0   0
       学生レクレーション用具購入費 50,000   50,550   50,550
       教育援助費 430,000   407,000   407,000
       就職斡旋援助費 2,300,000   1,554,420   1,554,420
       学生研修費 1,400,000   1,351,000   1,351,000
       教職員研修援助費 391,000   416,200   416,200
       広報活動援助費 1,700,000   898,480   898,480
       渉外交際費 50,000   0   0
       役員報酬 372,000 183,999 183,999   367,998
       事務職員給料手当 660,000 328,004 328,004   656,008
       退職給付費用 18,000 9,000 9,000   18,000
       福利厚生費 36,600 20,532 20,532   41,064
       通信運搬費 120,000 59,436 59,436   118,872
       消耗品費 24,000 33,709 33,709   67,418
       印刷製本費 120,000 59,862 59,862   119,724
       光熱水費 24,000 12,330 12,330   24,660
       賃借料 150,000 73,538 73,538   147,076
     A管理費 1,607,400 0 0 1,431,168 1,431,168
       役員報酬 428,000 0 0 370,332 370,332
       事務職員給料手当 440,000 0 0 437,340 437,340
       退職給付費用 12,000 0 0 12,000 12,000
       福利厚生費 24,400 0 0 27,376 27,376
       会議費 120,000 0 0 8,018 8,018
       旅費交通費 100,000 0 0 76,630 76,630
       通信運搬費 80,000 0 0 79,249 79,249
       消耗什器・備品費 10,000 0 0 0 0
       消耗品費 16,000 0 0 44,948 44,948
       印刷製本費 80,000 0 0 79,816 79,816
       光熱水費 16,000 0 0 16,443 16,443
       賃借料 100,000 0 0 98,052 98,052
       租税公課 21,000 0 0 21,000 21,000
       雑費 160,000 0 0 159,964 159,964
     経常費用計 13,364,000 1,490,443 9,517,344 1,431,168 12,438,955
       当期経常増減額 0 -249,754 2,003,822 -1,431,168 322,900
 2.経常外増減の部          
  (1)経常外収益          
     経常外収益計 0       0
  (2)経常外費用          
     経常外費用計 0 0 0 0 0
     当期経常外増減額 0   0 0 0
     他会計振込前当期一般正味財産増減額 0 -249,754 2,003,822 -1,431,168 322,900
     他会計振替額   249,754 -1,680,922 1,431,168 0
     当期一般正味財産増減額 0   322,900 0 322,900
     一般正味財産期首残高 55,929,948 12,366,350 49,799,699 0 62,166,049
     一般正味財産期末残高 55,929,948 12,366,350 50,122,599 0 62,488,949
U指定正味財産増減の部          
     当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
     指定正味財産期首残高 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000
     指定正味財産期末残高 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000
V正味財産期末残高 56,939,948 12,366,350 51,132,599 0 63,498,949

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